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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 A4纸 | 3 | 450.0 | 得力/deli\7547 | 验收通过 | |
2 | 得力 3724 光盘 | 2 | 240.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
3 | 得力 5901 抽杆夹 | 30 | 60.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
4 | 绘威 HW-CC388A 墨粉/碳粉 | 3 | 240.0 | 绘威\HW-CC388A | 验收通过 | |
5 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 5 | 115.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
6 | 得力 3186 得力/deli 3186商务办公笔记本 | 5 | 80.0 | 得力/deli\3186 | 验收通过 | |
7 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 20.0 | 得力/deli\7730 | 验收通过 | |
8 | 得力 9864 印油/印泥/** | 5 | 50.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
9 | 新亚 色织**巾 35cm*35cm 棉料 | 20 | 60.0 | 新亚\色织**巾 35cm*35cm | 验收通过 | |
10 | 枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液 | 10 | 320.0 | 枪手/GUNNER\1器+2液 | 验收通过 | |
11 | 得力 5623 档案盒(只) | 24 | 192.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |