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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2418001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 天章 特种纸A4打印纸/复印纸 | 天章/TANGOA4 | 件 | 9.00 | 240 | 2160 |
2 | 子弹头 TS-009 电源插座插板 | 子弹头TS-009 | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
3 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli5606 | 个 | 25.00 | 12 | 300 |
4 | 晨光 MF-6004 修正液/修正带/修正贴涂改液 | 晨光/M GMF-6004 | 瓶 | 10.00 | 5 | 50 |
5 | 齐心 A868 文件夹大号拉杆夹 | 齐心/ComixA868 | 包 | 10.00 | 32 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 童莉
联系电话: 153****6861
传真:
地址: **市**东路242号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: