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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2417401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 无型号 其它插座 子弹头插板 | 子弹头无型号 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
2 | 得力 54170 除胶剂 | 得力/deli54170 | 瓶 | 4.00 | 15 | 60 |
3 | 清洁刀 | 无品牌无型号 | 个 | 6.00 | 10 | 60 |
4 | 铁高脚簸箕 | 无品牌无型号 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
5 | 洗车喷枪 | 无品牌洗车喷枪12 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
6 | 火钳子 | 五金优选火钳1 | 把 | 3.00 | 12 | 36 |
7 | 套装扳手 | 无品牌2427 | 套 | 1.00 | 450 | 450 |
8 | 50软管 | 无品牌50软管 | 件 | 1.00 | 8 | 8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王菁汝
联系电话: 156****5354
传真:
地址: ****市团结路87号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: