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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2024004603
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力7284 修正液15ml学生涂改液 改正液 | 得力/deli7284, | 支 | 2.00 | 4.9 | 9.8 |
2 | 得力/deli 300张3色分条便利贴便签纸 76*25mm记事贴 66306 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli66306, | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
3 | 得力/deli 200张2色分条便利贴便签纸 76*38mm记事贴/自粘性留言本 66305 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli66305, | 件 | 10.00 | 2 | 20 |
4 | 得力/deli 12只50mm彩色长尾夹票夹 1#超大号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8551ES | 得力/deli8551ES, | 筒 | 5.00 | 10.04 | 50.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张黎
联系电话: 181****6637
传真:
地址: ******办事处双朝社区**组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: