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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:叶尔肯别克﹒提烈哈孜
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****牧场甘家湖路026号
采购单位联系人和联系方式:叶尔肯别克﹒提烈哈孜:180****0009
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****56949
采购单位预算编码:110024
三、成交信息
成交日期:2024年8月27日
总成交金额(元):7960 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市海河****商行 | 7960.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
2 | 得力 0037 得力/deli回形针 | 得力/deli | 0037 | 16 | 2.5 | 40.0 | |
3 | 震旦 ADT-225K 墨粉/碳粉 | 震旦/AURORA | ADT-225K | 8 | 380.0 | 3040.0 | |
4 | 晨光 ADM95183 报告夹 | 晨光/M G | ADM95183 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
5 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 晨光/M G | ACPN0102 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
6 | 得力 5531 抽杆夹/报告夹 | 得力/deli | 5531 | 17 | 15.0 | 255.0 | |
7 | 晨光 AJDN7675 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJDN7675 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
8 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | AGW-4833 | 20 | 24.0 | 480.0 | |
9 | 得力 5623 得力 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
10 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 奔图/Pantum | PD-201 | 12 | 40.0 | 480.0 | |
11 | 奔图 TL-413 标准粉盒 | 奔图/Pantum | TL-413 | 12 | 80.0 | 960.0 | |
12 | 可得优 0246 订书钉 | 可得优/KW-TRIO | 0246 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
13 | 晨光 02310 中性笔 | 晨光/M G | 02310 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: