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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3044
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 衣架 | 280 | 140.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
2 | 正点蚊香 | 180 | 360.0 | 无品牌\1 | 验收通过 | |
3 | 南浮5号电池 2粒装 | 1500 | 5700.0 | 无品牌\5号 | 验收通过 | |
4 | 南浮2032 电池 | 50 | 150.0 | 无品牌\2032 | 验收通过 | |
5 | 白扁带 | 400 | 1000.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
6 | 威露士 洗手液 | 240 | 2088.0 | 威露士/Walch\无型号 | 验收通过 | |
7 | 光辉 光辉 洗衣粉 | 380 | 760.0 | 光辉\无型号 | 验收通过 | |
8 | 得力 9560 纸杯 | 300 | 1650.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
9 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 | 1000 | 8000.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |