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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0141
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月9日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7738 便签本/便条纸/N次贴 | 25 | 100.0 | 得力/deli\7738 | 验收通过 | |
2 | 得力 30368 胶带/胶纸/胶条 | 21 | 105.0 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
3 | 得力 9832 文件栏 | 21 | 420.0 | 得力/deli\9832 | 验收通过 | |
4 | 得力 5501 文件袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
5 | 得力 6009 剪刀 | 30 | 135.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
6 | 得力 5684 档案盒 | 20 | 260.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
7 | 得力 9830 文件框(单位:只) | 20 | 440.0 | 得力/deli\9830 | 验收通过 | |
8 | 得力 7480 打印/复印纸 塞纳河多功能复印纸(A4-70g-8包) | 12 | 2280.0 | 得力/deli\7480 | 验收通过 | |
9 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 20 | 160.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
10 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 20 | 200.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
11 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 100 | 150.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |