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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M091********00225
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 ABS916K8 订书机 | 晨光/M GABS916K8 | 个 | 5.00 | 22 | 110 |
2 | 得力 5260 资料册 | 得力/deli5260 | 本 | 20.00 | 20 | 400 |
3 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92741 | 筒 | 60.00 | 12 | 720 |
4 | 得力 6059 剪刀 | 得力/deli6059 | 把 | 1.00 | 6 | 6 |
5 | 晨光 AYZ97509 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97509 | 瓶 | 2.00 | 6 | 12 |
6 | 晨光 AGPK3507 中性笔 | 晨光/M GAGPK3507 | 盒 | 6.00 | 25 | 150 |
7 | 得力四联塑料文件框9834 文件栏 | 得力得力四联塑料文件框9834 | 个 | 5.00 | 34 | 170 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖俊
联系电话: ****796****
传真:
地址: ****中心B座1015室
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**区**大道****商务中心42
附件信息: