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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M091********00006
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 海绵胶带 | 得力/deli30416 | 卷 | 40.00 | 15 | 600 |
2 | 晨光 晨光AKE03987超轻粘土橡皮泥12色 | 晨光/M GAKE03987 | 件 | 40.00 | 15.5 | 620 |
3 | 得力 70687 得力 70687 得力(deli)70687-48色软头水彩笔48色 | 得力/deli70687 | 盒 | 20.00 | 48.9 | 978 |
4 | 得力 得力 得力/deli 30张A4多功能彩色复印纸 多色剪纸 儿童DIY手工折纸卡纸74804 | 得力/deli74804 | 本 | 60.00 | 11.5 | 690 |
5 | 晨光 AHM22506 晨光 AHM22506 文具6色可爱单头荧光笔办公学生通用重点标记笔小狐希里系列手账手绘记号笔6支/包 | 晨光/M GAHM22506 | 套 | 30.00 | 3.5 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余芝
联系电话: ****903****
传真:
地址: ****小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市上****农贸市场B幛1单元201
附件信息: