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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 马利 24色 丙烯颜料 | 马利/Marie's24色 | 盒 | 1.00 | 49 | 49 |
2 | 迪士尼 年级男童女童米奇 学生书包 | 迪士尼/DISNEY年级男童女童米奇 | 个 | 9.00 | 130 | 1170 |
3 | 得力 70802 马克笔 | 得力/deli70802 | 盒 | 10.00 | 70 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 卫霞
联系电话: 133****9495
传真: /
地址: 石材大道555号党政大楼715室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: