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订单:SCZG-371********21039,于:2024-09-18 15:24进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**省**市**区**路与金一路交汇北200米路东巷内20米
成交金额:1091.00,大写(人民币):壹仟零玖拾壹元整
1 | 光盘 | 啄木鸟/TUCANO CD-R 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | CD-R | 1 | ¥100.0000 | ¥100.00 |
2 | 拖把 | 国产 JX7769 拖把 | 国产 | JX7769 | 1 | ¥58.0000 | ¥58.00 |
3 | 插排 | 国产 607 /3-1.8 插排 | 国产 | 607 /3-1.8 | 1 | ¥36.0000 | ¥36.00 |
4 | 档案盒 | 晨光/M G ADM95289 档案盒 | 晨光/M G | ADM95289 | 24 | ¥11.0000 | ¥264.00 |
5 | 文件夹 | 晨光/M G ADM95089 文件夹 | 晨光/M G | ADM95089 | 20 | ¥10.5000 | ¥210.00 |
6 | 档案盒 | 晨光/M G AMD95288 档案盒 | 晨光/M G | AMD95288 | 24 | ¥9.5000 | ¥228.00 |
7 | 票夹 | 晨光/M G ABS92737 票夹 | 晨光/M G | ABS92737 | 6 | ¥8.5000 | ¥51.00 |
8 | 签字笔 | 得力/deli S656 得力S656直液笔 支 签字笔 | 得力/deli | S656 得力S656直液笔 支 | 72 | ¥2.0000 | ¥144.00 |
联系人:徐震
联系方式:****101
采购单位:****
2024年09月19日