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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********429********2024002001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 华源 02 ****办公室布条拖把 | 华源/huayuan02, | 把 | 100.00 | 18 | 1800 |
2 | 柯瑞柯林 LJD004 垃圾袋 | 柯瑞柯林LJD004, | 只 | 3.00 | 260 | 780 |
3 | 海斯迪克 WS1009 簸箕 | 海斯迪克WS1009, | 把 | 100.00 | 15 | 1500 |
4 | 得力 /deli 9556圆形纸篓垃圾桶(蓝)(只) | 得力/deli9556, | 个 | 300.00 | 8.5 | 2550 |
5 | 喜润家 462 扫把 | 喜润家/CIRY462, | 把 | 300.00 | 5.5 | 1650 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴秀海
联系电话: 138****7445
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: