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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0N051****248002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 英雄 359 钢笔 | 英雄/HERO359 | 支 | 20.00 | 18 | 360 |
2 | 恒源祥 纯棉毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 恒源祥纯棉毛巾 | 条 | 20.00 | 7 | 140 |
3 | 音米 旗帜定制 旗帜 | 音米旗帜定制 | 面 | 1.00 | 100 | 100 |
4 | 苏泊尔 水杯 圣诞用品/礼品/装饰品 | 苏泊尔/SUPOR水杯 | 个 | 20.00 | 55 | 1100 |
5 | 得力 3343 25K120张荔枝纹磁扣皮面本办公用品 商务记事本工作笔记本子文具 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3343 | 本 | 20.00 | 15 | 300 |
6 | 灯笼 | 云朗丝绒 | 件 | 20.00 | 50 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张瑞康
联系电话: 177****9966
传真:
地址: ****园区**路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: