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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2024004822
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 立兴 16K备课本 | 立兴16K, | 本 | 19.00 | 5 | 95 |
2 | 得力 0012 12#通用型订书钉 小号迷你省力订书针 办公用品 1000枚/盒 10盒装 | 得力/deli0012, | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
3 | 得力 7102 固体胶水 | 得力/deli7102, | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
4 | 文威 6912荣誉证书 | 文威6912, | 本 | 430.00 | 9.9 | 4257 |
5 | 得力 6010-S 剪刀 | 得力/deli6010-S, | 把 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李作乾
联系电话: 139****9348
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: