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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********248406
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 百能 消毒液免洗手液 洗手液 | 百能消毒液免洗手液 | 瓶 | 4.00 | 20 | 80 |
2 | 蓝月亮 清怡罗兰500g*6 洁厕剂3800ML | 蓝月亮/Blue moon清怡罗兰500g*6 | 桶 | 4.00 | 20 | 80 |
3 | 越洋 YY-10L 垃圾袋 | 越洋YY-10L | 包 | 15.00 | 5 | 75 |
4 | 越洋 YY-20L 垃圾袋 | 越洋YY-20L | 包 | 15.00 | 13 | 195 |
5 | 宏利 盆 营养钵 13*15 | 宏利01 | 件 | 2.00 | 190 | 380 |
6 | 雕牌 洗洁精2kg 洗洁精 | 雕牌洗洁精2kg | 箱 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曙光综合办
联系电话: ****8098
传真:
地址: ****关区树勋街982号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: