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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9965A****12603
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5625 光盘档案盒 | 得力/deli5625 | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
2 | 得力 5923 照片档案盒 | 得力/deli5923 | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
3 | 西玛 FM125 单据/收据/凭证 档案封皮 | 西玛/simaaFM125 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
4 | 飞利浦 DVD-R 光盘 | 飞利浦/PhilipsDVD-R | 张 | 10.00 | 8 | 80 |
5 | 得力 27035 牛皮纸档案盒 | 得力/deli27035 | 个 | 25.00 | 5 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 苏莎
联系电话: 181****5555
传真: 0903-****034
地址: ****园区**路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: