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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB151********4601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 金格 TN1035 粉盒 | 金格/JGTN1035 | 支 | 2.00 | 102 | 204 |
2 | 得力 剪刀6009 | 得力/deli14912 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
3 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 6.00 | 35 | 210 |
4 | 金格 LT2822 墨粉盒 | 金格/JGLT2822 | 支 | 5.00 | 102 | 510 |
5 | YDD VCD光盘 | YDDCDR | 包 | 8.00 | 70 | 560 |
6 | 联想 LD330S 硒鼓 | 联想/lenovoLD330S | 支 | 5.00 | 295 | 1475 |
7 | 联想 LT330SH 原装墨粉盒 | 联想/lenovoLT330SH | 支 | 15.00 | 285 | 4275 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于奎
联系电话: 188****1166
传真:
地址: **市人民大街1485号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: