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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1271
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 明霞 MX3418 玻璃杯水杯 | 11 | 220.0 | 明霞\MX3418 | 验收通过 | |
2 | 得力 63751 商务公文包 | 11 | 385.0 | 得力/deli\63751 | 验收通过 | |
3 | 金号毛巾 1059毛巾 4A级金号毛巾洗脸家用加厚素色全棉单独包装 | 11 | 220.0 | 金号毛巾\1059 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |