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订单:SCZG-371********26821,于:2024-09-23 15:04进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-**省聊****办事处政府街西侧**(立信嘉园大门西侧)
成交金额:2217.00,大写(人民币):贰仟贰佰壹拾柒元整
1 | 胶水 | 得力/deli 7090 胶水 | 得力/deli | 7090 | 4 | ¥24.5000 | ¥98.00 |
2 | 拖把 | 国产 钢杆 拖把 | 国产 | 钢杆 | 10 | ¥21.5000 | ¥215.00 |
3 | 跳绳 | 得力/deli F4104 跳绳 | 得力/deli | F4104 | 40 | ¥20.6000 | ¥824.00 |
4 | 签字笔 | 晨光/M G Q7 签字笔 | 晨光/M G | Q7 | 10 | ¥12.0000 | ¥120.00 |
5 | 票夹 | 得力/deli 78554 票夹 | 得力/deli | 78554 | 10 | ¥8.0000 | ¥80.00 |
6 | 毽子 | 国产 YC-JZ2 毽子 | 国产 | YC-JZ2 | 100 | ¥6.0000 | ¥600.00 |
7 | 档案袋 | 晨光/M G 卷皮 档案袋 | 晨光/M G | 卷皮 | 50 | ¥2.0000 | ¥100.00 |
8 | 粉笔 | 得力/deli 0003 粉笔 | 得力/deli | 0003 | 100 | ¥1.8000 | ¥180.00 |
联系人:****小学
联系方式:132****0196
采购单位:****
2024年09月23日