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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2024004821
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0368 省力订书机 | 得力/deli0368, | 台 | 2.00 | 23 | 46 |
2 | **河 03295 校务日志 万用手册 | **河03295, | 本 | 1.00 | 20 | 20 |
3 | **河 JSH-16 教学工作手册 | **河JSH-16, | 本 | 22.00 | 2 | 44 |
4 | 惠利得 HDL01 铁皮撮箕 垃圾铲 清洁环卫 学校办公室 操场铲子 | 惠利得HDL01, | 个 | 9.00 | 12 | 108 |
5 | 百通 V-22 按动中性笔 办公签字笔 0.5mm切削针管头12支/盒 | 百通/BTONGV-22, | 盒 | 10.00 | 21.6 | 216 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邓仕梅
联系电话: 150****7837
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: