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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6854
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 10 | 200.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
2 | 得力 莱茵河 A4 70g 打印/复印纸 | 5 | 550.0 | 得力/deli\莱茵河 A4 70g | 验收通过 | |
3 | 得力 BP149 PU/PVC笔记本 | 5 | 300.0 | 得力/deli\BP149 | 验收通过 | |
4 | 天旭 金骏眉 | 1 | 300.0 | 天旭\金骏眉 | 验收通过 | |
5 | 英雄 6177 钢笔 | 2 | 300.0 | 英雄/HERO\6177 | 验收通过 | |
6 | 得力 8383 档案袋 | 3 | 150.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
7 | 得力 1552 电子计算器 | 4 | 200.0 | 得力/deli\1552 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |