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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****行
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9419X****25010
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 27018 大号拉杆夹 文件夹 | 得力/deli27018 | 个 | 40.00 | 1.9 | 76 |
2 | 33179 10cm得力档案盒 档案盒 | 得力/deli33179 | 个 | 30.00 | 19 | 570 |
3 | A4彩纸(500张) 复印机配件 | 无品牌A4彩纸(500张) | 件 | 3.00 | 33 | 99 |
4 | A4纸 复印机配件 | 无品牌A4纸 | 件 | 5.00 | 190 | 950 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李洋
联系电话: 186****5581
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: