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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6435
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 宣传单/海报/说明书 | 120 | 1440.0 | 得力/deli\定制 | 验收通过 | |
2 | 得力 BP126 PU/PVC笔记本 | 120 | 360.0 | 得力/deli\BP126 | 验收通过 | |
3 | 展板 | 10 | 5000.0 | 其他家\展板 | 验收通过 | |
4 | 晨光 AGPA1705 中性笔 | 120 | 240.0 | 晨光/M G\AGPA1705 | 验收通过 | |
5 | 晨光 ADMN4287 文件袋 | 120 | 240.0 | 晨光/M G\ADMN4287 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |