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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2024004001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | HOMEGLEN 16K 银行存款日记账本 | HOMEGLEN16K, | 本 | 4.00 | 12 | 48 |
2 | 得力 79310 橡皮筋 | 得力/deli79310, | 包 | 3.00 | 12 | 36 |
3 | 得力 5683 55mm背宽档案盒 | 得力/deli5683, | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
4 | 得力 XH03 标签打印纸/条码纸 | 得力/deliXH03, | 卷 | 2.00 | 9.5 | 19 |
5 | 得力 s73 中性笔 | 得力/delis73, | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
6 | 得力 0414 订书机 | 得力/deli0414, | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
7 | 公牛 GN-216 电源插座 | 公牛/BULLGN-216, | 个 | 6.00 | 78 | 468 |
8 | 得力 1502 电子计算器 | 得力/deli1502, | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李莎
联系电话: 187****4938
传真:
地址: **省**市**区川硐街道敬业路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: