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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7478
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 S26 中性笔 | 48 | 120.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
2 | 得力 7093 胶棒 | 24 | 84.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
3 | 得力 5504 文件袋 | 50 | 150.0 | 得力/deli\5504 | 验收通过 | |
4 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 2 | 36.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |