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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1643
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 天枢 LJD-Pk-40*45 垃圾袋 | 60 | 480.0 | 天枢\LJD-Pk-40*45 | 验收通过 | |
2 | 利得 40*65cm 垃圾袋 | 20 | 360.0 | 利得\40*65cm | 验收通过 | |
3 | 公牛 GN-604 电源插座 | 6 | 510.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
4 | 宝克 PC1838 中性笔 | 144 | 432.0 | 宝克/Baoke\PC1838 | 验收通过 | |
5 | 晨光 Q7 红 中性笔 | 24 | 24.0 | 晨光/M G\Q7 红 | 验收通过 | |
6 | 晨光 Q7 中性笔 | 144 | 144.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
7 | 申士 7018 PU/PVC笔记本 | 25 | 625.0 | 申士/SNSIR\7018 | 验收通过 | |
8 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 2 | 26.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
9 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 2 | 50.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
10 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
11 | 得力 5623 档案盒 | 350 | 3150.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |