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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********243001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 AJD97341 晨光超透封箱胶带60mm*60y(5卷/筒)AJD97341 | 晨光/M GAJD97341 | 卷 | 15.00 | 40 | 600 |
2 | 晨光 k35 中性笔 一盒 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 100.00 | 36 | 3600 |
3 | 得力 A4拉杆夹 一包 | 得力/deli得力 A4拉杆夹 | 包 | 60.00 | 15 | 900 |
4 | 晨光/M&G 50901 中性笔 | 晨光/M G50901 | 盒 | 80.00 | 48 | 3840 |
5 | 晨光/M G K35 蓝 中性笔 【12支/盒】 | 晨光/M GK35 蓝 | 盒 | 300.00 | 2.1 | 630 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李良生
联系电话: 139****3109
传真:
地址: **市**区城子街镇猴石村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: