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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2024001802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 大千纸业 8k 素描纸 水粉纸 水彩纸 | 大千纸业8k, | 本 | 40.00 | 4 | 160 |
2 | 得力 5683 档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5683, | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
3 | 宝格 777 板擦 | 宝格777, | 个 | 24.00 | 2.8 | 67.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王黎菊
联系电话: 182****6680
传真:
地址: **市**路146号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: