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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8294
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 心相印 DT200 抽纸 | 15 | 3552.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
2 | 贵鑫 84消毒液500g 多用途清洁剂 | 30 | 105.0 | 贵鑫\84消毒液500g | 验收通过 | |
3 | 蓝月亮 500g 清洁日化 洗手液 清洁抑菌99.9% 泡沫丰富 易冲洗 | 24 | 355.2 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
4 | 得力 18500 碱性电池(黑)(单位:卡) | 10 | 35.0 | 得力/deli\18500 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |