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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********2413803
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 拖把配件 拖布杆 | 无品牌无型号 | 根 | 100.00 | 2 | 200 |
2 | 衣挂/裤挂 | 无品牌晾衣杆 | 个 | 87.00 | 5 | 435 |
3 | 卫洋 WYX0045 套扫把 | 卫洋WYX0045 | 套 | 100.00 | 15 | 1500 |
4 | 得力 9190 垃圾桶 | 得力/deli9190 | 个 | 100.00 | 7 | 700 |
5 | A B 纳米拖布 | A B877 | 套 | 100.00 | 8 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吕波
联系电话: 135****8822
传真:
地址: ****园区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: