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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2024004202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 金领 9091 放大镜 | 金领9091, | 个 | 20.00 | 6 | 120 |
2 | 晨光 JCP95885 12色可洗水彩笔 六角杆画画笔 24盒/小箱 144盒/大箱 | 晨光/M GJCP95885, | 桶 | 30.00 | 7 | 210 |
3 | 晨光 ARC925A8 粘钩 透明免钉挂钩 100个/包 | 晨光/M GARC925A8, | 个 | 200.00 | 0.8 | 160 |
4 | 欧育 B1019 儿童头绳 发圈 皮筋 宝宝发饰 一次性彩色 女童扎头发 橡皮筋 | 欧育B1019, | 筒 | 5.00 | 10 | 50 |
5 | 得力 2003 大号美工刀 | 得力/deli2003, | 把 | 20.00 | 5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付志敏
联系电话: 158****4457
传真:
地址: 金****乡**村街上组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: