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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3982K****15605
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 S34签字笔 美术绘画勾线笔 | 得力/deli得力S34 | 个 | 14.00 | 3.5 | 49 |
2 | 博文 25K皮面记事本 简约日记本 | 博文/bowen25K皮面记事本 | 本 | 14.00 | 7.4 | 103.6 |
3 | 亿运晨 商务包 手提袋牛津帆布袋 | 亿运晨商务包 | 个 | 14.00 | 49.8 | 697.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王石
联系电话: 189****9577
传真:
地址: **市四联大街131号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: