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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2039
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 胶棒 晨光35g高粘度固体胶MG7103 | 1 | 40.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
2 | 晨鸣共好 A4 80克 打印/复印纸 | 4 | 800.0 | 晨鸣共好/chenminggonghao\A4 80克 | 验收通过 | |
3 | 得力 5654 得力5654网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) | 102 | 357.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
4 | 维达 V2828 维达 原生木浆抽纸 | 2 | 396.0 | 维达/Vinda\V2828 | 验收通过 | |
5 | 富强一次性纸杯(100个装) | 1 | 320.0 | 富强\富强一次性纸杯 | 验收通过 | |
6 | 皮尺(50米) | 13 | 884.0 | 其他家\50米 | 验收通过 | |
7 | GN-406D 公牛插座接线板插线板空调16A插排大功率4000W无线/1.8/3/5米 | 4 | 208.0 | 公牛/BULL\GN-406D | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |