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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24133409
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力8014 起钉器/拆信刀/切纸刀 | 得力/deli得力8014 | 把 | 3.00 | 8 | 24 |
2 | 蓝月亮 84消毒液 衣物消毒液 | 蓝月亮/Blue moon84消毒液 | 桶 | 1.00 | 100 | 100 |
3 | 妙洁 抹布 | 妙洁/magic抹布 | 块 | 10.00 | 10 | 100 |
4 | 图形品牌 门幅横幅 | 图形品牌横幅 | 个 | 3.00 | 150 | 450 |
5 | 得力 DL-LB560 会议记录本/记事本 | 得力/deliDL-LB560 | 本 | 8.00 | 25 | 200 |
6 | 卓达印章 6/4630 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT6/4630 | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
7 | 天章办公 纸袋纸/杯纸/彩色打印纸 | 天章办公彩色打印纸 | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
8 | 办公配件/大剪刀 | 无品牌剪刀 | 个 | 3.00 | 18 | 54 |
9 | 天章 A4打印纸/复印纸/文稿纸/草稿纸 | 天章/TANGOA4 | 箱 | 6.00 | 195 | 1170 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄娟
联系电话: 199****2794
传真:
地址: **市**东路14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: