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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M103********00008
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 8801 闹钟 | 得力/deli8801 | 个 | 6.00 | 30 | 180 |
2 | 中光 除胶剂 | 中光LQ030 | 瓶 | 12.00 | 16 | 192 |
3 | 泰格 A4牛皮纸 | 泰格0010 | 张 | 100.00 | 1 | 100 |
4 | Touch Fish A4 亮光卡纸 | 无品牌Touch Fish A4 | 张 | 150.00 | 1 | 150 |
5 | 得力 7104 胶棒 | 得力/deli7104 | 根 | 500.00 | 1.5 | 750 |
6 | 得力 9255 板夹 | 得力/deli9255 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈国莉
联系电话: ****978****
传真:
地址: ****开发区清溪南路与蟠龙路交汇处
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**蓉江新区**市蓉江新区潭东镇宋塘村曾屋组34号
附件信息: