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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********24115205
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 天文 2010A80988 文具套装/礼盒 | 天文/TEN-WIN2010A80988 | 套 | 6.00 | 168 | 1008 |
2 | 多利博士 课业本/教学用本作业本 | 多利博士****687 | 本 | 120.00 | 2 | 240 |
3 | 得力 70818-60 马克笔 60色 | 得力/deli70818-60 | 盒 | 6.00 | 95 | 570 |
4 | 爱迪生 K052-79 学生书包 | 爱迪生/EdisonK052-79 | 个 | 6.00 | 150 | 900 |
5 | 得力 95556 文具盒 | 得力/deli95556 | 个 | 6.00 | 10 | 60 |
6 | 英雄 379 钢笔 | 英雄/HERO379 | 支 | 6.00 | 15 | 90 |
7 | 晨光/M&G AGPA3701中性笔 | 晨光/M GAGPA3701 | 支 | 30.00 | 5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 伏旭朗
联系电话: 191****9429
传真:
地址: **县幸福南路西巷20号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: