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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB183********104201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力3158-1 万用手册胶装本 手册 | 得力/deli得力3158-1 | 本 | 300.00 | 10 | 3000 |
2 | 得力 LL616 保温杯 锈钢真空保温保冷户外防漏弹盖直饮水杯子 真空杯 商务杯 | 得力/deliLL616 | 个 | 300.00 | 22 | 6600 |
3 | 得力 手提袋 礼品袋/盒/塑料袋 | 得力/deli手提袋 | 个 | 300.00 | 10 | 3000 |
4 | 通用La Torretta ****办公室靠垫腰垫腰枕汽车座椅靠背垫椅子靠枕四季 靠垫/抱枕 | 通用腰枕 | 个 | 130.00 | 48 | 6240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何静
联系电话: 0991-****743
传真:
地址: ****市**区南**路518号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: