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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0U300********8401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 AGPK3508 0.7按动中性笔 | 晨光/M GAGPK3508 | 盒 | 10.00 | 28 | 280 |
2 | 晨光 AWM26301 白板笔 | 晨光/M GAWM26301 | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
3 | 得力 7101 固体胶胶棒 | 得力/deli7101 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
4 | 晨光 AJD97394 晨光 高粘性双面胶带单卷装 | 晨光/M GAJD97394 | 卷 | 20.00 | 2.5 | 50 |
5 | A6皮面笔记本 | 勤得利A6 | 本 | 2.00 | 14 | 28 |
6 | UPM佳印 70克A4打印纸 500张/包 8包/箱 高白a4复印纸 | 佳印/UPM70克A4 | 箱 | 5.00 | 204 | 1020 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑兴君
联系电话: 173****1345
传真:
地址: 盛世大路3177号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: