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订单:SCZG-371********82767,于:2024-11-05 15:13进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****第二批发部
供应商地址:**省-**市-高**-鱼丘湖街道官****商铺
成交金额:1961.00,大写(人民币):壹仟玖佰陆拾壹元整
1 | 干电池 | 雷达/Raid 电水壶 干电池 | 雷达/Raid | 电水壶 | 1 | ¥128.0000 | ¥128.00 |
2 | 手电筒 | 超人/SID 电吹风 手电筒 | 超人/SID | 电吹风 | 3 | ¥68.0000 | ¥204.00 |
3 | 云彩纸/皮纹纸 | 国产 4k45 云彩纸/皮纹纸 | 国产 | 4k45 | 10 | ¥45.0000 | ¥450.00 |
4 | 档案袋 | 晨光/M G A4塑封膜 档案袋 | 晨光/M G | A4塑封膜 | 7 | ¥35.0000 | ¥245.00 |
5 | 胶带 | 晨光/M G 20 胶带 | 晨光/M G | 20 | 13 | ¥18.0000 | ¥234.00 |
6 | 胶带 | 晨光/M G 95783 胶带 | 晨光/M G | 95783 | 40 | ¥5.0000 | ¥200.00 |
7 | 垃圾袋 | 富日/FURI 32 垃圾袋 | 富日/FURI | 32 | 200 | ¥2.5000 | ¥500.00 |
联系人:陈园园
联系方式:152****9858
采购单位:****
2024年11月05日