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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2024007018
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 A4 相片纸 | 晨光/M GA4, | 包 | 3.00 | 35 | 105 |
2 | 马博士 便笺盒/卡片索引盒 | 马博士穿线珠, | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
3 | 科朗鑫盛 牛皮纸 | 科朗鑫盛牛皮卡纸, | 包 | 2.00 | 50 | 100 |
4 | 御杰 展板 | 御杰120*240, | 张 | 24.00 | 30 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周琼
联系电话: 150****0981
传真:
地址: **省**县冠山街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: