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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********532********2024005201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0018 镀镍防锈曲别针/回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 10.00 | 13.9 | 139 |
2 | 得力 6009 办公剪刀 混色180mm | 得力/deli6009, | 把 | 10.00 | 6 | 60 |
3 | 得力 S782 按动中性笔替芯/铅芯 | 得力/deliS782, | 盒 | 10.00 | 18.8 | 188 |
4 | 富士胶片 CT202509 施乐V2060/3060/3065墨粉盒 | 富士胶片CT202509, | 支 | 1.00 | 499 | 499 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李润
联系电话: 136****7989
传真:
地址: **区新添大道北段198号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: