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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********24105201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 500.00 | 6.5 | 3250 |
2 | 惠普 Q2612A 硒鼓 | 惠普/HPQ2612A | 支 | 6.00 | 510 | 3060 |
3 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli0016 | 件 | 300.00 | 1.2 | 360 |
4 | 得力 S95 中性笔 | 得力/deliS95 | 支 | 60.00 | 42 | 2520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李良生
联系电话: 139****3109
传真:
地址: **市**区城子街镇猴石村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: