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订单:SCZG-371********84401,于:2024-11-06 11:07进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:办公用品 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**省**市**区沙镇沙北村
成交金额:959.38,大写(人民币):玖佰伍拾玖元叁角捌分
四、主要标的信息1 | 云彩纸/皮纹纸 | 国产 4k彩色卡纸 云彩纸/皮纹纸 | 国产 | 4k彩色卡纸 | 7 | ¥69.0000 | ¥483.00 |
2 | 计算器 | 得力/deli 1529 计算器 | 得力/deli | 1529 | 1 | ¥54.0000 | ¥54.00 |
3 | 剪刀 | 国产 通用 剪刀 | 国产 | 通用 | 1 | ¥15.9000 | ¥15.90 |
4 | 洗手液 | 国产 洗手液 液体/45/1 | 国产 | 花露水 | 10 | ¥15.9000 | ¥159.00 |
5 | 云彩纸/皮纹纸 | 国产 素描纸4开 云彩纸/皮纹纸 | 国产 | 素描纸4开 | 10 | ¥14.9000 | ¥149.00 |
6 | 美工刀 | 晨光/M G ASS91320 美工刀 | 晨光/M G | ASS91320 | 6 | ¥8.0800 | ¥48.48 |
7 | 胶水 | 得力/deli 7093高粘度胶棒 胶水 | 得力/deli | 7093高粘度胶棒 | 10 | ¥5.0000 | ¥50.00 |
联系人:王学尚
联系方式:152****1279
采购单位:**区大张联合校
2024年11月08日