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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********244002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 理光 MP 2014HC 粉盒 | 理光/RICOHMP 2014HC | 支 | 4.00 | 260 | 1040 |
2 | 联强 Q2612A碳粉 墨粉/碳粉 | 联强Q2612A碳粉 | 支 | 10.00 | 60 | 600 |
3 | 公牛 电源线 | 公牛/BULL电源线 | 米 | 100.00 | 3 | 300 |
4 | 惠威 C8064 拉杆广场音箱/户外音响 | 惠威C8064 | 个 | 1.00 | 1200 | 1200 |
5 | 魔羯 声卡 | 魔羯魔羯MC2206 | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
6 | 绿联 10212 3米HDMI连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen10212 | 根 | 1.00 | 35 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 帕衣扎
联系电话: 189****7308
传真:
地址: **县人民路36号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: