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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********357********2024001201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 LU219 纸杯 | 得力/deliLU219, | 箱 | 1.00 | 200 | 200 |
2 | 尖兵 A4 70g 打印/复印纸500张/8包/箱 | 尖兵A4 70g, | 包 | 2.00 | 160 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄婕
联系电话: 187****9295
传真:
地址: ****管委会二楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: