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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M110********00204
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 富强 FQ8005 板夹 | 富强FQ8005 | 个 | 20.00 | 7.5 | 150 |
2 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 晨光/M GADM95289 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
3 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli铂印A4 70g | 箱 | 10.00 | 155 | 1550 |
4 | 晨光 ABT98403 笔筒/座/插/架 | 晨光/M GABT98403 | 个 | 11.00 | 10 | 110 |
5 | 得力 文件篮 | 得力/deli9209 | 个 | 5.00 | 29 | 145 |
6 | 得力 1209A 电子计算器 | 得力/deli1209A | 个 | 1.00 | 21.5 | 21.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴美刚
联系电话: ****086****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县义宁镇良塘新区宁红建材家私市场A2#-227
附件信息: