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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2024006615
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 兰诗 H2-022 扫把套装 | 兰诗H2-022, | 套 | 4.00 | 25 | 100 |
2 | 好媳妇 AGW-4842大号38cm 吸水拖把 | 好媳妇AGW-4842, | 把 | 2.00 | 55 | 110 |
3 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368, | 个 | 3.00 | 30 | 90 |
4 | 得力 5302 文件夹(双夹) | 得力/deli5302, | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冯静
联系电话: 191****1995
传真:
地址: ******园区自由路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: