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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N734********24101001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 惠普 DVD+R HP光盘DVD+R光盘4.7GB16X | 惠普/HPDVD+R | 桶 | 1.00 | 140 | 140 |
2 | 晨光 AXP96318 橡皮 | 晨光/M GAXP96318 | 块 | 2.00 | 1 | 2 |
3 | 格之格 12A易加粉硒鼓+墨粉碳粉 硒鼓 2612A硒鼓12A 适用hpM1005 1020 1010 1022 M1319 佳能2900 格之格2612T硒鼓(易加粉) | 格之格12A易加粉硒鼓+墨粉碳粉 | 个 | 10.00 | 120 | 1200 |
4 | 得力(deli)12只50mm彩色长尾夹票夹 1#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8551 | 得力/deli8551 | 盒 | 1.00 | 16 | 16 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘羽
联系电话: 187****9710
传真:
地址: **市**区**路2288****广场B座9楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: