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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2024003601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5349 文件夹 | 得力/deli5349, | 个 | 100.00 | 10 | 1000 |
2 | 得力 0390 订书机 | 得力/deli0390, | 台 | 2.00 | 60 | 120 |
3 | 得力 9879 印油/光敏印油 | 得力/deli9879, | 件 | 3.00 | 10 | 30 |
4 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 30.00 | 24 | 720 |
5 | 得力 0012 订书钉 10盒装 | 得力/deli0012, | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
6 | 得力 0368 省力订书机 | 得力/deli0368, | 台 | 10.00 | 18 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王欣
联系电话: 136****1610
传真:
地址: **市乌沙镇岔江村平寨组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: