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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NE****004X****111204
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 3225 得力 3225-5号 国旗 (单位:面) | 得力/deli3225 | 面 | 50.00 | 12 | 600 |
2 | 晨光 ASCN9524 旗帜 | 晨光/M GASCN9524 | 面 | 200.00 | 2.5 | 500 |
3 | 得力 PFB540 笔记本子记事本 | 得力/deliPFB540 | 本 | 100.00 | 3.5 | 350 |
4 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101 | 只 | 500.00 | 0.8 | 400 |
5 | 一次性餐桌用品套装 | 无品牌白色一次性纸盘(中号) | 包 | 60.00 | 4 | 240 |
6 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
7 | 得力 33225 美工刀 | 得力/deli33225 | 把 | 25.00 | 9 | 225 |
8 | A4原色卡纸 | 无品牌4原木色卡纸 | 包 | 5.00 | 38 | 190 |
9 | A4 A4荧光粉色卡纸 | 无品牌A4 | 包 | 10.00 | 7 | 70 |
10 | 晨光 素描/素写本 | 晨光/M GAPYMU268 | 包 | 15.00 | 14 | 210 |
11 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 15.00 | 16 | 240 |
12 | 得力 素描/素写本 | 得力4开素描纸 | 包 | 8.00 | 14 | 112 |
13 | 晨光 AGR65234 晨光/M G AGR65234 替芯 | 晨光/M GAGR65234 | 盒 | 40.00 | 9 | 360 |
14 | 马利8开素描纸 | 马利/Marie's8开 | 件 | 10.00 | 7 | 70 |
15 | 得力 得力(deli)/ 得力刻刀 | 得力/deli2102雕刻刀 | 把 | 10.00 | 9 | 90 |
16 | 16开听课记录本 | 无品牌16开 | 本 | 200.00 | 3.5 | 700 |
17 | 得力(deli)/ 0042彩色工字钉 绘画图钉软木板留言图钉 | 得力/deli0042 彩色工字钉 | 盒 | 5.00 | 9 | 45 |
18 | 立信/231B/ 现金日记账本 | 立信231B | 件 | 8.00 | 8 | 64 |
19 | 齐心(Comix)/B2174/ 四联加厚镂空文件架 | 齐心/ComixB2174 | 件 | 4.00 | 15 | 60 |
20 | 得力 8552 得力(deli)/8552/ 2#彩色长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 5.00 | 13 | 65 |
21 | 晨光(M&G)/AGPA1701C/ 中性笔 | 晨光/M GAGPA1701C | 盒 | 20.00 | 16 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王辉
联系电话: 186****6533
传真:
地址: 春阳街188号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: